KÜLFÖLDI TERJESZKEDÉS ÁFA KÉRDÉSEI
– BEJELENTKEZÉS, ÁLLANDÓ TELEPHELY, ÁFA- VISSZATÉRÍTÉS, HELYI ÁFA SZABÁLYOZÁS – SZAKMAI KÉPZÉS (MS TEAMS ÉLŐ KÖZVETÍTÉS)
| 👋🏻 SZAKMAI KÉPZÉS 📅 2026. 06. 15. hétfő, 🕒 10:00-15:00 🖥️ MICROSOFT TEAMS – Élő közvetítés | ───► jelentkezzen itt a képzésre |
– MI A KÉPZÉS CÉLJA?
A képzés célja, hogy a magyar vállalkozások számára strukturált módszertant és közvetlen szakértői támogatást nyújtson a nemzetközi piacra lépéshez, minimalizálva a jogi-pénzügyi kockázatokat és maximalizálva az exportból származó profitot.
Ez az előadás olyan vállalkozásoknak, szakembereknek és tanácsadóknak szól, akik aktívan jelen vannak vagy tervezik megjelenésüket külföldi piacokon, és szeretnék az általános forgalmi adóra (áfa) vonatkozó kötelezettségeiket jogszerűen, költséghatékonyan és kockázatmentesen kezelni.
– KINEK AJÁNLJUK KÉPZÉSÜNKET?
– Közép- és nagyvállalatok pénzügyi, számviteli és adózási szakembereinek, akiknek feladata a külföldi partnerekkel kapcsolatos számlázás, áfa-bevallás és regisztráció koordinálása.
– Olyan cégek ügyvezetőinek és tulajdonosainak, amelyek exportálnak vagy szolgáltatást nyújtanak más EU-tagállamokban vagy harmadik országban, és el kívánják kerülni a nemzetközi áfa-kezelésből fakadó bírságokat, késedelmeket vagy adminisztrációs nehézségeket.
– Könyvelőknek és adótanácsadóknak, akik ügyfeleik nevében intéznek külföldi áfa-visszatérítési eljárásokat, regisztrációkat, illetve tanácsot adnak állandó telephelyek és külföldi cégstruktúrák kapcsán.
– MIÉRT AKTUÁLIS EZ A KÉPZÉS MOST?
– A hatósági ellenőrzések egyre célzottabbak a külföldi áfa-regisztrációk és visszatérítések terén – a nem megfelelő gyakorlat jelentős pénzügyi kockázatot hordoz.
– Az egyre komplexebb uniós szabályozás, beleértve az OSS/IOSS rendszerek és az állandó telephelyek értelmezési bizonytalanságait, új kihívások elé állítja a magyar vállalkozásokat.
– A nemzetközi jelenlét tervezésekor több stratégiai és operatív kérdést is áfa-szempontból kell mérlegelni – ebben adunk világos, gyakorlatorientált iránymutatást.
– MIBEN SEGÍTI EZ A KÉPZÉS A HALLGATÓKAT?
Szakmai képzésünk segít a résztvevőknek átlátni az adózási kereteket, azonnal hasznosítható tudást szerezni és felkészülten dönteni a külföldi terjeszkedéssel összefüggő kérdésekben.
– MELYEK A KÉPZÉS TÉMAKÖREI, MILYEN A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE?
1. rész – Terjeszkedés Európában: szabályok és gyakorlati kihívások
1. Külföldi áfa-regisztráció – mikor, miért, hogyan?
– A regisztrációs kötelezettség esetei: raktározás, távoli értékesítés, rendezvények, bérmunka
– Bejelentkezési folyamat, határidők, gyakorlati nehézségek
– Helyi szabályozások és „piros zászlók” – mire figyel a hatóság?
2. Külföldi áfa-visszatérítés (8. és 13. irányelv szerinti eljárások)
Jogosultság, kizáró okok, adminisztrációs követelmények
Elektronikus kérelem benyújtása Magyarországon keresztül
Tipikus visszautasítási okok, és hogyan előzhetők meg
2. blokk – Külföldi jelenlét: hol van az adózási határ?
3. Állandó telephely – jogi definíció és adózási következmények
– Mikor „jön létre” állandó telephely?
– A szolgáltatások, munkaerő és készletek kockázata
– ÁFA és társasági adó kötelezettségek – külön vagy együtt?
4. Külföldi cégalapítás vs. áfaregisztráció
– Mikor éri meg külön céget alapítani?
– Hol érdemes székhelyet választani: szempontok (áfa, társasági adó, jogi környezet)
– Magyar cég és külföldi leányvállalat viszonya áfa szempontból
3. blokk – Digitális értékesítés (távértékesítés), OSS és határon átnyúló e-kereskedelem
5. OSS rendszer – egypontos áfa-bevallás az EU-n belül
– OSS működési logikája: B2C értékesítés, távoli szolgáltatásnyújtás
– Áfakulcsok alkalmazása, nyilvántartási kötelezettségek
Mire nem jó az OSS – és mikor kell külön regisztrálni?
6. IOSS rendszer – import áfa egyszerűsítése e-kereskedelemben
– Használati feltételek, vámértékhatár
– Közvetítő igénybevételének esetei és kötelezettségei
– EU-n kívüli szállítás – hogyan kezelhető jogszerűen?
4. blokk – Felkészülés, kockázatkezelés, tanulságok
7. Milyen folyamatokat kell házon belül átalakítani?
– Számlázás, adatszolgáltatás, ERP integráció
– Partnertörzs és áfaregisztrációs státusz karbantartása
– Több országos jelenlét kontrollja: helyi szabályozások és határidők kezelése
8. Tipikus hibák és hatósági ellenőrzési tapasztalatok
– Miért utasítják el a visszaigényléseket?
– „Rejtett” állandó telephelyek, kockázatos értelmezések
– Mire számítsunk egy külföldi adóhatósági vizsgálat során?
– KI A KÉPZÉS ELŐADÓJA?
Dr. Sztankó Dániel | Vezető adószakértő – RSM Hungary
Dr. Sztankó Dániel az RSM Hungary Zrt. közvetett adókért felelős vezető szakértője, aki több mint tízéves tapasztalattal támogatja a hazai és nemzetközi vállalatok adóhatékony működését. Specialitása a komplex áfa-struktúrák tervezése és a határokon átnyúló ügyletek teljes körű adóügyi menedzselése. Tanácsadói munkája mellett kiemelt szerepet vállal az adóhatósági ellenőrzések stratégiai támogatásában és a jogszabályi megfelelőség biztosításában. Rendszeres szakmai képzések előadójaként és szakíróként is aktívan formálja a szakmai párbeszédet a digitalizáció és az adózás kapcsolatáról.
GOOGLE VÉLEMÉNYEK SYSTEM MEDIA KÉPZÉSÉRŐL
Jelenleg 69 Google vélemény 4,9 csillagra értékeli oktatási teljesítményünket! Google vélemény link: >>>
HOL VAN A KÉPZÉS HELYSZÍNE?
MS TEAMS – A konferenciát online térben tartjuk. Jelentkezés után, e-mailben értesítjük a részletekről. Az MS TEAMS biztonságos videókonferencia szolgáltatását használjuk.
MI A KÉPZÉS IDŐPONTJA?
2026. június 15. (hétfő) 10.00-15.00 óráig.
MENNYIBE KERÜL A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA, MILYEN KEDVEZMÉNYEK KAPHATÓAK?
Részvételi díj: 29 900 Ft + 27% Áfa / fő
Amennyiben egy cégtől 2 vagy több fő jelentkezik,
30 % Ft KEDVEZMÉNNYEL 20 930 Ft + 27% Áfa / fő áron regisztrálhatnak rendezvényünkre!
────────► jelentkezzen itt a képzésre
*** HIRDETÉS ***
| BIZALMI VAGYONKEZELÉS ÉS VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOK 2026-BAN JOGI STRUKTÚRÁK, ENGEDÉLYEZÉS ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, GYAKORLATI DILEMMÁK, ADÓZÁSI KÉRDÉSEK << TOVÁBBI INFORMÁCIÓK >> |
FIZETÉSI FELTÉTELEK (TANTERMI-, ÉLŐ KÖZVETÍTÉS-, E-LEARNING KÉPZÉS)
Ez a meghívó a System Media Kft. részéről ajánlatnak minősül, a rendezvényre leadott jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít, és fizetési kötelezettséget von maga után.
FIZETÉSI FELTÉTELEK TANTERMI KÉPZÉS / ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ESETÉN: A képzésre való jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A regisztráció után a megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk, a képzés előtt 8 nappal SZÁMLÁT küldünk. Kérjük a számlát a fizetési határidőig, legkésőbb a képzés napjáig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat a A részvételi díjat az OTP: 11714051-21458037-00000000 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni.
FIZETÉSI FELTÉTELEK E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN: A regisztráció után a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küldünk. A visszaigazoló e-mailhez csatolt DÍJBEKÉRŐT kérjük a fizetési határidőig kiegyenlíteni szíveskedjenek. A részvételi díjat az OTP: 11714051-21458037-00000000 számlaszámra, számlánk alapján szíveskedjen utalni. Oktatási segédanyagot biztosítunk .pdf formátumban. A befizetett díjbekérő után küldjük ki azokat a belépési kódokat, amivel az online képzést képzési portálunkon a jelentkezéskor megadott időszakon belül elkezdheti!
Az online jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a System Media Kft. adatkezelési szabályzatát. Az adatkezelési szabályzatról itt olvashat bővebben: >>>
LEMONDÁSI FELTÉTELEK (TANTERMI-, ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ESETÉN)
Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvény időpontját vagy a kurzus kezdést megelőző 9. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét adminisztrációs díjként számlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk!

KÜLFÖLDI TERJESZKEDÉS ÁFA KÉRDÉSEI